藍鯨新聞4月29日訊,近日,雲南證監局釋出行政監管措施決定書,劍指雲南旅遊股份有限公司會計。
決定書顯示會計,雲南旅遊股份有限公司存在以下問題:
一、會計核算不準確
一是個別專案履約進度計算不準確,未準確識別部分合同的單項履約義務,個別工程設計專案的收入確認不準確、依據不充分會計。二是部分收入成本核算存在跨期。三是投資性房地產的會計核算不規範。
二、內部控制不規範
一是對部分財務資料的管理不規範會計。二是個別制度修訂不及時、不完善。未及時修訂募集資金管理制度,投資性房地產會計政策的內部控制制度不完善。三是旅行社部分業務的內部控制程式執行不到位。四是個別年度的內部控制自我評價報告不準確。
上述事項違反了《企業內部控制基本規範》《上市公司治理準則》《上市公司資訊披露管理辦法》的規定會計。雲南證監局決定對雲南旅遊股份有限公司採取責令改正的行政監管措施,並記入證券期貨市場誠信檔案。